Постановление администрации городского округа Шуя от 25.02.2015 N 307 "Об утверждении Порядка направления акта аудиторской проверки и сроков его рассмотрения объектом аудита, а также составления и представления годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Отделом ЖКХ Администрации городского округа Шуя" Свод законодательства



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2015 г. № 307

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ АКТА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
И СРОКОВ ЕГО РАССМОТРЕНИЯ ОБЪЕКТОМ АУДИТА, А ТАКЖЕ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ (КВАРТАЛЬНОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
ОТДЕЛОМ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в городском округе Шуя, утвержденного решением городской Думы городского округа Шуя от 27.10.2010 № 133 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Шуя", постановлением Администрации городского округа Шуя от 25.11.2014 № 2033 "Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями средств бюджета городского округа Шуя, главными администраторами доходов бюджета городского округа Шуя, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа Шуя внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита", Администрация городского округа Шуя постановляет:

1. Утвердить Порядок направления акта аудиторской проверки и сроки его рассмотрения объектом аудита, а также составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Отделом ЖКХ Администрации городского округа Шуя (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Шуя по вопросам городского хозяйства.

Глава Администрации
городского округа Шуя
Н.В.КОРЯГИНА





Приложение
к постановлению
Администрации
городского округа Шуя
от 25.02.2015 № 307

ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ АКТА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ И СРОКИ ЕГО
РАССМОТРЕНИЯ ОБЪЕКТОМ АУДИТА, А ТАКЖЕ СОСТАВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ (КВАРТАЛЬНОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
ОТДЕЛОМ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ

I. Общие положения

1. Настоящие Порядок направления акта аудиторской проверки и сроки его рассмотрения объектом аудита, а также составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Отделом ЖКХ Администрации городского округа Шуя (далее - Порядок) устанавливают правила направления акта аудиторской проверки и сроки его рассмотрения объектом аудита, составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Отделом ЖКХ Администрации городского округа Шуя (далее - Отдел ЖКХ).

II. Направление акта аудиторской проверки
и сроки его рассмотрения объектом аудита

1. Акт аудиторской проверки, согласно приложению 1 к Порядку, составляется и подписывается непосредственно по завершении проверочных мероприятий начальником Отдела ЖКХ и направляется руководителю объекта аудита либо представителю объекта аудита, уполномоченному на получение акта.

3. Рассмотрение объектом аудита акта аудиторской проверки осуществляется в срок не более 2 рабочих дней со дня поступления акта аудиторской проверки.
4. Объект аудита вправе представить письменные возражения по акту аудиторской проверки в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.
5. В случае поступления от объекта аудита письменных возражений руководитель аудиторской группы в течение 7 рабочих дней со дня их поступления готовит заключение на представленные возражения, которое направляется объекту аудита.
6. Письменные возражения объекта аудита и заключение на представленные возражения прилагаются к акту аудиторской проверки.

III. Составление и представление годовой (квартальной)
отчетности о результатах осуществления внутреннего
финансового аудита

1. Годовая (квартальная) отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита (далее - отчетность) составляется согласно приложению 2 к Порядку на основе обобщения и анализа результатов внутреннего финансового аудита.
2. Отделом ЖКХ отчетность составляется на основании собственных данных и с учетом данных отчетности, представленной подведомственными учреждениями, и представляется руководителю главного администратора средств бюджета в срок до 1 марта очередного года, следующего за отчетным.





Приложение 1
к Порядку

АКТ
аудиторской проверки

___________________________________________________________________________
(вид аудиторской проверки)
проведенной в _____________________________________________________________
(наименование объекта аудита)
аудиторской группой в составе _____________________________________________
(должности, фамилии, инициалы руководителя
___________________________________________________________________________
и участников аудиторской группы)
"____" ____________ 20___ г. _________________________
(населенный пункт)
Основание для проведения аудиторской проверки: ____________________________
Тема аудиторской проверки: ________________________________________________
(указывается из программы аудиторской проверки)
Проверяемый период деятельности: __________________________________________
(указывается из программы аудиторской проверки)
Предмет аудиторской проверки: _____________________________________________
(указываются из программы аудиторской проверки
проверяемые бюджетные процедуры)
Срок проверки: с "___" __________ 20___ г. по "___" __________ 20___ г.
Краткая информация об объекте аудита: _____________________________________
Результаты аудиторской проверки по каждому вопросу программы аудиторской
проверки: по вопросу 1: ___________________________________________________
по вопросу 2: ___________________________________________________
(излагаются результаты аудиторской проверки
по каждому вопросу)
Заключение: _______________________________________________________________
(обобщенная информация о выявленных в ходе аудиторской проверки
нарушениях и недостатках, выводы о степени надежности внутреннего
финансового контроля и достоверности представленной объектами
аудита бюджетной отчетности, выводы о соответствии порядка ведения
бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета,
установленным Министерством финансов Российской Федерации)
Приложения: 1.
2.

Начальник Отдела ЖКХ: __________________ _________________





Приложение 2
к Порядку

ОТЧЕТ
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
за _________________ 20____ года

№ п/п
Наименование отчетного показателя
Всего
1
Количество проведенных проверок, всего:

по плану внутреннего финансового аудита

внеплановых

2
Количество объектов, охваченных проверками, всего:

в том числе (указывается перечень объектов)

3
Количество проверок, в ходе которых выявлены нарушения (несоответствия), всего:

проведенных по плану внутреннего финансового аудита

внеплановых

4
Количество выявленных нарушений (несоответствий), всего:

количество финансовых нарушений

количество финансовых нарушений (несоответствий)

5
Сумма выявленных финансовых нарушений, всего (рублей):

в ходе плановых проверок (рублей)

в ходе внеплановых проверок (рублей)

6
Меры, принятые к устранению нарушений (несоответствий), - количество корректирующих действий (мероприятий)

7
Количество устраненных нарушений, всего:

количество устраненных финансовых нарушений

количество устраненных нефинансовых нарушений (несоответствий)

8
Сумма устраненных финансовых нарушений (рублей)

9
Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности


Начальник Отдела ЖКХ ______________ ____________________
подпись расшифровка


------------------------------------------------------------------